====== 三、 发票导入报销流程 ====== 将需要报销的发票导入到报销流程中 1.打开对应的报销流程,点击发票导入按钮 {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074334.png}} 2.选中需要关联到本次报销流程的发票 {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074505.png}} 3.点击右箭头将选中的发票添加至已选,并点击确定按钮,将发票添加至流程中 {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074652.png}} {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074658.png}} 4.导入流程成功 {{:oa基本操作:发票操作手册:pasted:20231201-074838.png}}